首页 » 服务 » 财政资金 » 襄阳市旅游发展委员会2018年度部门决算

襄阳市旅游发展委员会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-25 16:44:39   浏览次数:69 放大字体  缩小字体
襄阳市旅游发展委员会2018年度部门决算

目录

第一部分 襄阳市旅游发展委员会概况

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

第四部分 2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 襄阳市旅游发展委员会概况

一、部门职能

(一)主要职责

根据《湖北省机构编制委员会办公室关于设立襄阳市旅游局的批复》(鄂编办文[2012]80号)精神,设立襄阳市旅游局,加挂襄阳市民用航空管理办公室牌子,为市政府直属事业单位。2017年根据《襄阳市机构编制委员会关于市旅游局更名的批复》(襄机编【2017】35号),市旅游局更名为市旅游发展委员会。主要职责:

(一)贯彻国家、省、市有关旅游业、民用航空业发展的政策法规,拟订有关旅游业、民用航空业发展的规范性文件,拟订全市旅游、民用航空中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全市旅游产业发展战略,推动全市旅游产业发展,组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推进旅游目的地体系建设。

(三)拟订与旅游产业发展和旅游工作相适应的体制机制改革措施,加快旅游产业转型发展。

(四)制定本市旅游市场开发战略并组织实施;组织、指导重要旅游产品的开发、品牌培育;组织开展旅游整体形象的对外宣传、市场营销。

(五)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责对全市范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;牵头组织全市旅游市场整治,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。

(六)负责全市旅游资源的普查、规划、开发和有关保护工作;负责旅游开发建设项目的综合管理;指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划、开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全市假日旅游和红色旅游工作。

(七)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划;指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导服务县(市)区旅游部门工作。

(八)负责对机场实施行业监督管理,完成市政府下达的航线航班工作任务。

(九)组织实施航空旅游宣传营销工作。

(十)拟订襄阳民用航空净空保护管理办法,对民用航空、通用航空、净空空域等范围内危及航空安全的行为实施监督管理,配合所在地县级以上政府采取措施消除对飞行安全的影响。

(十一)制定并组织实施《襄阳民用航空器突发事件应急救援预案》,承担应急救援指挥部办公室日常工作,落实应急物资储备,组织预案演练和民用航空突发事件应急救援。

(十二)负责对襄阳民用航空企业进行安全检查,依法督促机场履行安全管理职责,参与飞行事故调查处理。

(十三)负责研究襄阳低空管理政策,拟订低空发展规划,促进通用航空产业发展。

(十四)负责旅游对外交流与合作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

1、办公室综合协调和处理机关日常事务;负责局机关重要部署和事项的督办落实;负责局内外联络、公务接待;负责局机关综合性文件、报告的起草和局机关规范性文件的审核;承担有关旅游业发展的规范性文件的起草及发布后的监督使用;负责拟订年度工作计划并组织实施;负责普法和其他法律事务工作;负责文秘、会务、信息、机要保密、档案、电子政务、安全保卫、综治、信访、文明创建、目标责任制管理和财务等行政后勤工作;负责落实旅游专项资金并监督使用;负责局属固定资产管理工作;负责人大建议(议案)和政协提案的协调、办理等工作。

2、规划与产业发展科拟订全市旅游业发展总体规划和年度计划并组织实施;负责旅游资源的普查、开发、利用和保护工作;指导重点旅游区域和重点景区的开发建设,组织指导旅游景区质量等级评定工作;负责旅游度假区(村)、示范区的申报、管理和服务工作;组织、指导优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、名村创建工作;组织和指导农家乐的星级评定、申报及管理工作;负责工农业旅游示范点的申报及管理工作;参与旅游项目的环境影响评价工作;指导旅游商品、旅游纪念品的开发工作;发展旅游项目储备、立项、申报和项目库建设工作;负责旅游项目招商和促进旅游业利用外资和社会投资工作;研究旅游经济运行中的重大问题,负责旅游统计和分析工作。

3、旅游行业监督管理科负责全市旅游行业的管理、指导和服务;负责指导贯彻旅游住宿设施、旅游车船、旅行社和特种旅游项目的服务标准;组织和指导旅游饭店的星级评定、复核及管理工作;指导旅游标准化示范点建设、行业精神文明、诚信体系建设;指导旅游保险工作;指导全市旅游中介组织工作。监督检查旅游安全生产工作;组织协调旅游重大安全事故、突发事故的救援和处理;指导处理旅游投诉工作,开展旅游服务质量现场检查和市场秩序整治,承担旅游行政执法工作。

4、旅游市场营销科拟定全市旅游市场开发战略、航空旅游发展措施、规划和年度市场促销方案并组织实施;组织全市旅游整体形象的宣传和市场营销活动;组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作;组织实施航空旅游市场推广、品牌策划、宣传营销,做大航空旅游市场;负责航空旅游市场分析工作;组织指导重要旅游产品的开发和旅游宣传品的策划、制作;组织承办重大旅游节庆活动;负责对外旅游市场推广和旅游涉外事务;负责全市旅游对外合作与交流。

5、民航管理科负责襄阳民用航空事业发展规划及监督管理工作;落实市政府下达的航线航班工作目标任务;负责组织襄阳民用航空应急救援和预案演练,参与襄阳机场民用航空事故调查处理;协调襄阳机场公司周边关系,做好服务襄阳机场工作;负责航线航班信息统计和民航市场开发营销以外的其他相关工作。

6、人事科负责机关和所属单位的组织、人事、机构编制工作;拟定并实施全市旅游行业人才教育培训规划;组织、指导旅游行业人员教育培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准;承担与旅游院校的交流合作工作;负责机关党建、思想政治建设和计划生育工作;负责离退休人员工作等。

在职人员28人,退休人员8人,管理原民航站退休人员35人。

二、部门决算单位构成

一级预算单位1个,无二级预算单位。

第二部分 2018年部门决算表

一、 收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

27569.81

一、一般公共服务支出

29

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

243.99

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

21351.78

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

6210.63

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

27813.8

本年支出合计

52

27562.41

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

37.88

年初结转和结余

26

3620.8

年末结转和结余

54

3834.3

27

55

总计

28

31434.6

总计

56

31434.6

二、收入决算表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27813.8

27569.81

0.00

0.00

0.00

0.00

243.99

214

交通运输支出

21351.78

21351.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21403

民用航空运输

21351.78

21351.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140308

民航专项运输

21351.78

21351.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

6462.01

6218.02

0.00

0.00

0.00

0.00

243.99

21605

旅游业管理与服务支出

6462.01

6218.02

0.00

0.00

0.00

0.00

243.99

2160501

行政运行

1002.06

758.07

0.00

0.00

0.00

0.00

243.99

2160504

旅游宣传

5459.96

5459.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、 支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27562.41

964.17

26598.24

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

21351.78

0.00

21351.78

0.00

0.00

0.00

21403

民用航空运输

21351.78

0.00

21351.78

0.00

0.00

0.00

2140308

民航专项运输

21351.78

0.00

21351.78

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

6210.63

964.17

5246.45

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

6210.63

964.17

5246.45

0.00

0.00

0.00

2160501

行政运行

964.17

964.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

5246.45

0.00

5246.45

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27569.81

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

21351.78

21351.78

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

6004.52

6004.52

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

27569.81

本年支出合计

54

27356.3

27356.3

0.00

25

55

年初财政拨款结转和结余

26

3620.8

年末财政拨款结转和结余

56

3834.3

3834.3

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

3620.8

57

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

31190.61

总计

60

31190.61

31190.61

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3620.80

0.00

3620.80

27569.81

758.07

26811.74

27356.3

758.07

26598.24

3834.30

0.00

3834.30

0.00

214

交通运输支出

2770.00

0.00

2770.00

21351.78

0.00

21351.78

21351.78

0.00

21351.78

2770.00

0.00

2770.00

0.00

21403

民用航空运输

2770.00

0.00

2770.00

21351.78

0.00

21351.78

21351.78

0.00

21351.78

2770.00

0.00

2770.00

0.00

2140308

民航专项运输

2770.00

0.00

2770.00

21351.78

0.00

21351.78

21351.78

0.00

21351.78

2770.00

0.00

2770.00

0.00

216

商业服务业等支出

850.80

0.00

850.80

6218.02

758.07

5459.96

6004.52

758.07

5246.45

11064.30

0.00

1064.30

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

850.80

0.00

850.80

6218.02

758.07

5459.96

6004.52

758.07

5246.45

1064.30

0.00

1064.30

0.00

2160501

行政运行

0.00

0.00

0.00

758.07

758.07

0.00

758.07

758.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

旅游宣传

850.80

0.00

850.80

5459.96

0.00

5459.96

5246.45

0.00

5246.45

1064.30

0.00

1064.30

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

526.48

302

商品和服务支出

59.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

122.52

30201

办公费

16.92

30701

国内债务利息

0.00

30102

津贴补贴

106.77

30202

印刷费

4.30

30702

国外债务利息

0.00

30103

奖金

142.55

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

14.61

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

5.88

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

42.04

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

8.50

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

50.28

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

30113

住房公积金

41.83

30212

因公出国(境)费用

5.50

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

171.61

30215

会议费

6.33

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.10

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

160.00

30217

公务接待费

3.80

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

9.10

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

2.50

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

6.78

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

3.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.27

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

698.09

公用经费合计

59.97

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.5

17.5

17.5

16

14.61

6.54

4.27

4.27

3.8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金收支

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明   

2018年收支合计31434.6万元,与2017年收支合计相比增加4908.21万元,主要原因是航线补贴增加,导致收入支出增加较大。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入合计27813.8万元,其中:财政拨款收入27569.81万元,占收入总额的99.12%;其他收入243.99万元,占收入总额的0.88%。

三、2018年支出决算情况说明

2018年支出27562.41万元,其中:基本支出964.17万元,占支出总额的3.5%;项目支出26598.24万元,占支出总额的96.5%

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算31190.61万元,与2017年相比,财政拨款收支合计增加4911.1万元,主要原因是航线补贴增加,导致财政拨款收入支出增加较大。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出27356.3万元,占本年支出合计的87.7%,与2017年相比,财政拨款支出增加5617.63万元,主要原因是航线补贴增加,导致财政拨款收入支出增加较大。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出27356.3万元,主要用于以下方面:民航专项支出21351.78万元,占总支出的78.05%;旅游业管理与服务支出6004.52万元,占总支出的21.95%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算28288.66万元,支出决算27356.3万元,决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出年底出现结余结转,按合同约定结转到下一年度支付。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出758.07万元,其中:人员经费698.09万元,主要包括基本工资、津补贴补、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、怃恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出,与2017年相比,增加24.68万元,主要是人员工资,各项社保支出增加。公用经费59.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维修费、办公设备购置,与2017年相比,减少123.34万元,主要是厉行节约,各项开支大幅减少。

七、2018年一般公共预算财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年三公经费财政拨款支出预算为33.5万元,支出决算为14.61万元。其中:因公出国(境)费用6.54万元。公务用车运行维护费用4.27万元,完成预算的24.4%;公务接待费用3.8万元, 完成预算的23.75%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,三公经费大幅减少。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年三公经费支出14.61万元,其中:因公出国(境)费用6.54万元,占44.76%;公务用车运行维护费用4.27万元,占29.23%;公务接待费3.8万元,占26%。与2017年三公经费支出36.28万元相比,减少21.67万元,同比减少59.72%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,三公经费大幅减少。

1、因公出国(境)费用6.54万元。2018年,经市委市政府批准参加市政协组织的出访活动和经市委市政府批准参加F1摩托艇世界锦标赛年度领奖活动。与2017年因公出国(境)费用3.6万元相比,增加2.94万元。主要是2018年经市政府批准发生了2次出国(境)活动,活动次数增加,导致出国(境)费用增加。

2、公务用车运行维护费4.27万元,较上年减少13.09万元,主要是租车费用不再计入公务用车运行维护费。公车购置费0元,没有购置公车。

3、公务接待3.8万元,共计54批次,430人次。较上年减少11.52万元,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,公务接待费用大幅减少。

九、政府采购支出情况

2018年政府采购经费1208.15万元,其中:采购监控设备等办公设备14.3万元,旅游专项资金各项宣传促销经费1193.85万元。

十、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,帐面反映共有车辆1台,实有车辆1台(应急用车)。无单位价值在50万元以上的通用设备。

十一、预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展情况,根据预算绩效管理要求,市财政组织对2018年一般公共预算中5个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款24425.8万元,占项目支出预算总额的96%。绩效情况良好。


 

财政项目支出绩效自评表 

(2018年度)

项目名称

旅游专项资金

主管部门

市旅游发展委员会

实施单位

市旅游发展委员会

项目类别

1、部门预算项目 □        2、市直专项 □√        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 □                2、持续性项目 □ √

项目类型

1、常年性项目 □ √     2、延续性项目 □ (从    年至    年)       3、一次性项目 □

预算执行情况

财政资金总额

全年预算数(A)

执行数

执行率

2500

1594.05

64%

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标(指标内容或指标解释)

年度目标值

实际完成值

得分




旅游总收入

2018年实现旅游总收入

355亿元

415亿元

10

航点数量

2018年航点数量

22

25个

10

大型团队数量

2018年大型团队数量

300

1184

10

A级景区数量

2018年创建A级景区数量

1家4A

2家4A

10

效益指标

社会效益

社会效益贡献

加快发展旅游支柱产业

襄阳城市品牌知名度和认知度,品牌影响力逐步提升

 

 20

服务满意度

旅游投诉结案率

90%以上

100%

 

 20

说明


第四部分 2018年对下分配专项资金安排情况说明

2018年无对下分配专项资金情况。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)三公经费:按照有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



 
 
 
 
分类浏览
热门图文
最近更新
热点推荐

礼赞农民 喜庆丰收

秋分时节,果树飘香。9月23日是中国农民丰收节,襄州区龙王镇万...

农机检查保安全

9月24日,在谷城县庙滩镇镇南村,市、县农机监理部门监理人员深...

特色农产品直供市区

9月22日上午,南漳县板桥镇唐志强等4名蔬菜种植大户,将种植的香...

襄阳市审计局2018年部门决算

襄阳市审计局2018年部门决算目录第一部分  襄阳市审计...

点击排行
 
襄阳新闻